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2015年恩平市政协部门决算
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 【 发布日期: 2016年9月7日 】
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2015年恩平市政协部门决算

目       录

 

第一部分   恩平市政协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   恩平市政协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   恩平市政协2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   恩平市政协概况

(一)部门主要职责

恩平市政协是主管政治协商工作的职能部门。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,本部门无下属单位,纳入我恩平市政协2015年部门决算编报范围的单位共1个,为委本级预算。

市政协是市属行政独立核算单位,纳入部门决算编制有内设职能机构4个,包括办公室、秘书科、联络科和文史科。

恩平市政协单位编制25人(行政编制21人,工勤编制4人),现有财政统发的在职人员24人,离退休人员28人,财政拨款(非统发)的政府雇员1人,临聘0人。该部门的收入全部由市财政拨款解决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恩平市政协2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:恩平市政协 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 532.81 一、一般公共服务支出 14 406.53
二、上级补助收入 2 二、社会保障和就业支出 15 182.13
三、事业收入 3 三、医疗卫生与计划生育支出 16 10.10
四、经营收入 4 四、住房保障支出 17 14.47
五、附属单位上缴收入 5 五、文化体育与传媒支出 18 1.00
六、其他收入 6 71.43 六、科学技术支出 19
 …… 7 20
8 21
本年收入合计 9 604.24 本年支出合计 22 614.23
         用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23
         年初结转和结余 11 64.28                 年末结转和结余 24  54.29
12 25
总计 13 668.52 总计 26 668.52
     

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

 

收入决算表
公开 02表
部门: 恩平市政协 单位: 万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 604.23 532.81 71.43
201 一般公共服务支出 396.54 326.11 70.43
20102 政协事务 396.54 326.11 70.43
2010201 行政运行 241.57 241.57
2010202 一般行政管理事务 15.29 15.29
2010299 其他政协事务支出 139.68 139.68 70.43
207 文化体育与传媒支出 1.00 1
20701 文化 1.00 1
2070199 其他文化支出 1.00 1
208 社会保障和就业支出 182.13 182.13
20805 行政事业单位离退休 180.48 180.48
2080501 归口管理的行政单位离退休 180.48 180.48
20899 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
2089901 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.10
21005 医疗保障 10.10 10.10
2100599 其他医疗保障支出 10.10 10.10
221 住房保障支出 14.47 14.47
22102 住房改革支出 14.47 14.47
2210201 住房公积金 14.47 14.47

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门: 恩平市政协                                                         单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 614.23 467.72 146.51
201 一般公共服务支出 406.53 260.02 146.51
20102 政协事务 406.53 260.02 146.51
2010201 行政运行 241.57 165.49 76.08
2010202 一般行政管理事务 15.29 15.29
2010299 其他政协事务支出 149.67 79.25 70.43
207 文化体育与传媒支出 1 1
20701 文化 1 1
2070199 其他文化支出 1 1
208 社会保障和就业支出 182.13 182.13
20805 行政事业单位离退休 180.48 180.8
2080501 归口管理的行政单位离退休 180.48 180.48
20899 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
2089901 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.10
21005 医疗保障 10.10 10.10
2100599 其他医疗保障支出 10.10 10.10
221 住房保障支出 14.47 14.47
22102 住房改革支出 14.47 14.47
2210201 住房公积金 14.47 14.47

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:恩平市政协                                                          单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 532.81 一、一般公共服务支出 15 336.1 336.1
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 16 182.13 182.13
3 三、医疗卫生与计划生育支出 17 10.10 10.10
4 四、住房保障支出 18 14.47 14.47
5 19
6 20
7 21
8 22
本年收入合计 9 532.81 本年支出合计 23 542.8 542.8  
年初财政拨款

结转和结余

10 64.28 年末结转和结余 24 54.29 54.29
一般公共预算

财政拨款

11 64.28 25
政府性基金预算

财政拨款

12 26
13 27
总计 14 597.09 总计 28 597.09 597.09  

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 恩平市政协 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 542.8 466.72 76.08
201 一般公共服务支出 336.11 260.02 76.08
20102 政协事务 336.11 260.02 76.08
2010201 行政运行 241.57 165.49 76.08
2010202 一般行政管理事务 15.29 15.29
2010299 其他政协事务支出 79.25 79.25
208 社会保障和就业支出 182.13 182.13
20805 行政事业单位离退休 180.48 180.48
2080501 归口管理的行政单位离退休 180.48 180.48
20899 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
2089901 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65
210 医疗卫生与计划生育支出 10.10 10.10
21005 医疗保障 10.10 10.10
2100599 其他医疗保障 10.10 10.10
221 住房保障支出 14.47 14.47
22102 住房改革支出 14.47 14.47
2210201 住房公积金 14.47 14.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:恩平市政协                                                               单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 176.73 302 商品和服务支出 95.03
30101   基本工资 51.84 30201   办公费 20.5
30102   津贴补贴 89.64 30202   印刷费
30103   奖金 19.74 30203   咨询费
30104   其他社会保障缴费 11.74 30204   手续费
30106   伙食补助费 30205   水费
30107   绩效工资 30206   电费
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费
30109   职业年金缴费 30208   取暖费
30199   其他工资福利支出 3.77 30209   物业管理费
303 对个人和家庭的补助 194.95 30211   差旅费
30301   离休费 7.05 30212   因公出国(境)费用
30302   退休费 173.43 30213   维修(护)费
30303   退职(役)费 30214   租赁费
30304   抚恤金 30215   会议费 48.5
30305   生活补助 30216   培训费
30306   救济费 30217   公务接待费
30307   医疗费 30218   专用材料费
30308   助学金 30224   被装购置费
30309   奖励金 30225   专用燃料费
30310   生产补贴 30226   劳务费
30311   住房公积金 14.47 30227   委托业务费
30312   提租补贴 30228   工会经费 4.04
30313   购房补贴 30229   福利费 6.92
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 8.5
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 6.57
310 其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31020   产权参股
31099   其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与
人员经费合计 371.68 公用经费合计 95.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 恩平市政协 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.5 0 31.5 0 28.9 2.6 20.6 0 20.6 0 18 2.6

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901 城市公共设施
…… ……

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

 

 

 

第三部分   恩平市政协2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

恩平市政协2015年度总收入668.52万元,其中本年收入604.24万元,年初结转和结余64.28。具体情况如下:

1.财政拨款收入532.81万元,比上年决算数增加10.57万元,增长2 %。主要原因:财拨收入增多。

2.其他收入71.43万元,比上年决算数减少8.67万元,下降10 %。主要原因:压减经费。

3.年初结转和结余64.28万元。

(二)年度支出总体情况

恩平市政协2015年度总支出668.52万元,其中本年支出  614.23万元,年末结转和结余54.29万元。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)支出53万元,主要用于工资福利支出、办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等,比上年决算数减少1.57万元,下降0.1%,主要原因是压减经费。
  2. 文化类支出1万元,主要用于诗词学会经费,比上年决算数减少49万元,下降86%,主要原因是压减经费。
  3. 社会保障和就业支出13万元,主要用于离退休人员经费支出等,比上年决算数增加18.1万元,增长11%,主要原因是离退休人员人数增多,待遇提高。
  4. 医疗卫生与计划生育支出10万元,主要用于医疗保险费,比上年决算数增加1.39万元,增长15%,主要原因是医疗保险标准提高。
  5. 住房保障支出47万元,主要用于住房公积金,比上年决算数增加0.46万元,增长3%,主要原因是正常调基。
  6. 年末结转和结余29万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

恩平市政协2015年度财政拨款收入合计597.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入532.81万元,比年初预算数增加10.57万元,增长2 %;主要原因是离退休人员人数增多、待遇提高、医疗保险标准提高、住房公积金正常调基等。

(二)2015年度财政拨款支出说明

恩平市政协2015年度财政拨款支出合计597.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出542.8万元,比年初预算数增加51.09万元,增长10%;主要原因是离退休人员人数增多、待遇提高、医疗保险标准提高、住房公积金正常调基等。

分功能科目看,一般公共服务(类)政协事务(款)336.1万元,主要用于工资福利支出、办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等;社会保障和就业支出182.13万元,主要用于离退休人员经费支出等;医疗卫生与计划生育支出10.10万元,主要用于其他医疗保障支出;住房保障支出14.47万元,主要用于住房公积金。年末结转和结余54.29万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市政协2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.6万元,完成预算31.5万元的65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算28.9万元的62%;公务接待费支出决算为2.6万元,完成预算2.6万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.8万元,下降34%。其中:因公出国(境)费支出决算数同上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.8万元,下降37%;公务接待费支出决算数同上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步压减公车运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,占3%;公务接待费支出2.6万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出18万元,2015年委机关公务用车保有量为5辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,委机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待40次,接待人数共356人。主要包括调研考察、参政议政、联络等业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出95.03万元,比上年减少26.89万元,降低22%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

  • 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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